Предлагаемый проект – открытие батутного центра, который предназначен для широких масс посетителей различных уровней.
Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов.
Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.
ПРОЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО АДАПТИРОВАН ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА С УЧЁТОМ ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ (РЕГИОН РАЗМЕЩЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ, ВЫБРАННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И Т.Д.)
Ключевые характеристики проекта
продолжительность инвестиционного этапа – 2 мес.
горизонт планирования – 4 года
используемая система налогообложения – УСН (по ставке 6%)
численность персонала – 13 чел.
месячный ФОТ – 362 тыс. руб.
максимальная месячное количество посетителей – 4603
общий потенциальный объем рынка данных услуг по РФ в зависимости от численности населения в населенном пункте оценивается от 366 до 18290 посетителей в месяц.
Инвестиции и источник финансирования
Объём финансирования проекта составляет 14,7 млн. рублей. Проект полностью финансируется за счет собственных средств инициатора.
Ключевые финансовые показатели проекта
I. Меморандум конфиденциальности – 3
II. Резюме – 4
Описание проекта – 4
Потенциал рынка – 4
План реализации проекта – 4
Объем финансирования – 5
Эффективность проекта – 5
III. Маркетинг и сбыт услуг - 6
Характеристика возможностей рынка и платежеспособного спроса – 6
Организация сбыта услуг – 7
Требования к потребительским свойствам оказываемых услуг – 8
Наиболее важные конкуренты – 8
Комплекс маркетинга предприятия – 9
Прогноз объемов продаж (по времени, по видам услуг) – 10
IV. Описание услуг – 11
Ассортимент и описание услуг – 11
Стадии развития – 11
Основные характеристики, назначение и область применения – 13
Привлекательность для клиентов, преимущества, ожидания потребителей – 13
Цены, их динамика – 14
Конкурентоспособность услуг – 15
Наличие сертификации – 15
Особенности налогообложения – 16
V. Управление и организационный план - 17
Организационно-правовая форма реализации проекта – 17
Организационная структура реализации проекта – 17
График реализации проекта – 18
Штатное расписание – 18
VI. План оказания услуг – 20
Месторасположение, имеющаяся инфраструктура, стоимость строительства – 20
Оборудование, оснастка и инструмент, комплектующие материалы – 20
Основные этапы оказания и реализации услуг – 21
Сервисные площади и помещения – 22
Сырьё и расходные материалы – 22
Кадровое обеспечение, квалификация, необходимость обучения – 22
Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение – 22
VII. Финансовый план – 23
Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов – 23
Расходы на оказание услуг – 24
Затраты на продвижение на рынок – 24
Налоговые и иные отчисления – 25
Смета затрат на проект – 25
Прогнозный расчет движения денежных средств – 25
VIII. Направленность и эффективность проекта – 26
Значимость (масштабность) проекта – 26
Показатели эффективности реализации проекта – 26
Рисунок 3-1. Прямой сбыт услуг
Рисунок 4-1. Степень важности характеристик предприятия
Рисунок 4-2. Динамика индекса потребительских цен на услугу
Рисунок 5-1 . Организационная структура проектируемого предприятия
Рисунок 6-1. Технологическая цепочка оказания услуг
Таблица 2-1. План реализации проекта
Таблица 2-2. Смета расходов на проект
Таблица 2-3. Эффективность проекта
Таблица 3-1. Расчёт потенциального объема рынка
Таблица 3-2. Инструменты продвижения
Таблица 3-3. Характеристика конкурентов
Таблица 3-4. Комплекс маркетинга предприятия
Таблица 3-5. Планируемая численность посетителей и планируемая выручка в первые три года реализации проекта
Таблица 5-1. График реализации проекта
Таблица 5-2. Штатное расписание
Таблица 6-1. Расходы на проведение строительных работ
Таблица 6-2. Необходимое оборудование для зала
Таблица 6-3. Расходы на закупку униформы
Таблица 6-4. Недвижимость
Таблица 7-1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов
Таблица 7-2. Расчет расходов на отопление и ГВС
Таблица 7-3. Постоянные расходы
Таблица 7-4. Налоговые и иные отчисления
Таблица 7-5. Смета затрат на проект
Таблица 8-1. Оценка эффективности проекта
Таблица 1. Финансовый прогноз с 1 по 12 месяц реализации проекта
Таблица 2. Финансовый прогноз с 13 по 24 месяц реализации проекта
Таблица 3. Финансовый прогноз с 25 по 36 месяц реализации проекта
Таблица 4. Финансовый прогноз с 37 по 48 месяц реализации проекта
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.