25 000 ₽
Создание предприятия по добыче и переработке сапропеля (с финансовой моделью)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
Агентство стратегического и экономического развития

Создание предприятия по добыче и переработке сапропеля (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 21 июня 2018
Количество страниц: 65
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 57128
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.

Бизнес-планом предусматривается создание современного высокотехнологичного предприятия по добыче сапропеля, переработке и производству различных видов продукции на основе сапропеля. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.

К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате Excel, составленная специалистами компании
ООО «Агентство стратегического и экономического развития». Модель учитывает все нюансы данного проекта, включая исследования потенциальных объемов залегания сапропеля в озере, закупку необходимого технологического оборудования ведущих европейских производителей, потребление электроэнергии, воды, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет чистого оборотного капитала, расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности, анализ чувствительности, анализ безубыточности.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе Российской Федерации.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью Проекта является создание высокотехнологичного предприятия по добыче сапропеля, переработке и производству 6 типов продукции на их основе.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

  • чистая приведенная стоимость (NPV) – *** тыс. EUR
  • внутренняя норма доходности (IRR) – *** %
  • индекс рентабельности (PI) – ***
  • простой срок окупаемости проекта (РВР) – 3,2 года
  • дисконтированный срок окупаемости проекта (DPВP) – *** года

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА        

Совокупные инвестиционные затраты по проекту составят 1959,9 тыс. EUR

  • инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** тыс. EUR
  • инвестиции в оборотный капитал – *** тыс. EUR
  • финансовые издержки по проекту – *** тыс. EUR

Срок инвестиционного периода проекта составляет 18 месяцев.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:

  • собственные средства
  • заемные средства

РЫНОК ПРОЕКТА

Объем потребления бурового раствора в 2016 году в России составил около *** млн долл. США, что более чем в 2 раза больше аналогичного показателя 2011 года. Прогноз по объему потребления бурового раствора в России к 2020 году составит около *** млн долл. США.

Потенциальная емкость мирового рынка сапропелевых удобрений составляет около *** млн. тонн. При этом около половины рынков сбыта – это Австралия, Аргентина и Россия. Факторами ценообразования на рынке являются количество посредников, условия сотрудничества с оператором, вид сапропелевого удобрения, сроки поставки и прочие.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего бизнес-плана позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах выручки капитальных вложениях, а также себестоимости продукции, проект является финансово реализуемым, рентабельным и экономически эффективным.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ - 3

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ - 9

2.1. Общая характеристика проекта.- 9

2.2.      Объекты, создаваемые по проекту. - 11

2.2.1. Здания и сооружения переработки и фасовки сапропеля - 12

2.2.2. Оборудование для производства сапропеля - 13

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ -16

3.1.      Краткая информация о сапропелях -16

3.2.      Сферы применения сапропеля -17

3.3.      Гранулированные удобрения из сапропеля - 22

3.4.      Сапропель для буровых растворов - 23

3.      АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА - 26

4.1. Анализ российского рынка сервиса буровых растворов - 26

4.2. Анализ мирового рынка минеральных удобрений - 32

4.3. Стратегия маркетинга - 34

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН - 37

5.1. Производственная программа - 37

5.2.      Затраты на производство продукции из сапропеля - 39

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН - 41

6.1.      Персонал - 41

6.2.      График реализации проекта - 41

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ - 45

7.1.      Инвестиционные затраты по проекту - 45

7.2.      Источники финансирования - 46

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 48

8.1. Общие положения - 48

8.2. Налоговое окружение - 48

8.3. Финансовые результаты проекта - 49

9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА - 51

9.1. Расчет эффективности инвестиционного проекта - 51

9.2. Оценка рисков -  52

9.3. Оценка показателей чувствительности проекта -  56

10. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН - 57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности по проекту

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Карта местности

Рисунок 2. Внешний вид недостроенного здания, используемого по проекту

Рисунок 3. Внешний вид земснаряда, приобретаемый по проекту

Рисунок 4. Динамика объемов добычи нефти в России

Рисунок 5. Динамика общего объема бурения и эксплуатационного бурения

Рисунок 6. Динамика потребления бурового раствора в России

Рисунок 7. Динамика потребления бурового раствора на основе сапропеля

Рисунок 8. Динамика объема мирового рынка минеральных удобрений

Рисунок 9. Динамика выручки от реализации продукции без НДС,тыс. EUR

Развернуть
Таблицы

Таблица 2.1. Основные параметры озера ***

Таблица 2.2. Основные технические характеристики земснаряда ***

Таблица 4.1. Игроки рынка нефтесервиса России

Таблица 4.2. Объемы мирового потребления минеральных удобрений сельским хозяйством

Таблица 4.3. Крупнейшие страны-потребителя минеральных удобрений (объемы потребления млн тонн д.в.)

Таблица 4.4. Анализ микросреды организации

Таблица 4.5. Цены на продукцию по проекту

Таблица 5.1. Основные допущения по проекту

Таблица 5.2. Расход топливно-энергетических ресурсов по проекту

Таблица 6.1. Численность и среднемесячная заработная плата

Таблица 6.2. Календарный график реализации проекта (этап 1), тыс. EUR

Таблица 7.1. Общие инвестиционные затраты по проекту, тыс. EUR

Таблица 7.2. Налоги, уплачиваемые по проекту

Рисунок 10. Динамика Cash Flow по проекту, тыс. EUR

Таблица 9.1. Основные показатели эффективности инвестиционного проекта

Таблица 9.2. PEST-анализ внешней среды организации

Таблица 9.3. SWOT-анализ предприятия

Таблица 9.4. Перечень качественных рисков по проекту, а также перечень мероприятий, направленных на их минимизацию.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще