Таким образом, только (без учета строительства новых объектов) для реконструкции 57% тепловых мощностей (более 80 ГВт за одиннадцать лет до 2020 г.) необходимо ежегодно заменять не менее 7 ГВт мощностей.
Как отмечается в исследовании РБК «Российский рынок энергооборудования», годовой объем выпуска отечественных турбин мощностью более 50 МВт в 2005-2007 гг. составлял в среднем 5-6 ГВт, в том числе для тепловой генерации - 3,5-4 ГВт, включая экспортные заказы энергомашиностроительных компаний.
Износ производственных фондов предприятий энергомашиностроения по основному виду деятельности составляет 54-57%, в том числе машин и оборудования - более 75%. Износ испытательного и стендового оборудования на подавляющем большинстве предприятий достигает 90-100%.
Таким образом, ни производственные, ни строительные мощности не способны обеспечить реконструкцию и ввод в эксплуатацию даже половины объемов планово выбывающих мощностей.
Если к этой оценке добавить запланированное в генеральной схеме увеличение мощности существующих тепловых станций за счет повышения параметров пара и перехода на парогазовый режим, а также строительство новых объектов генерации, то придётся согласиться с заполнением на 70-85% рынка энергетического строительства не только импортным оборудованием, но и импортной рабочей силой, импортными инжиниринговыми, строительными и проектными институтами.